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浙江省注冊會計師協會關于發(fā)布《行政事業(yè)單位內部控制風險評估工作底稿(試行)》 的通知

欄目:業(yè)務交流 發(fā)布時間:2022-12-27
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浙江省注冊會計師協會關于發(fā)布《行政事業(yè)單位內部控制風險評估工作底稿(試行)》 的通知
來源:浙江省注冊會計師協會
 
文號:浙注協〔2022〕165 號
 
發(fā)布時間:2022-12-27
 

各會計師事務所、資產評估機構:

為規(guī)范行政事業(yè)單位內部控制風險評估業(yè)務,提高全省注冊會計師、資產評估行業(yè)專業(yè)服務水平,推動行政事業(yè)單位內部控制建設,我會制定了《行政事業(yè)單位內部控制風險評估工作底稿(試行)》(以下簡稱底稿),現予發(fā)布。

本底稿旨在為會計師事務所和資產評估機構開展行政事業(yè)單位內部控制風險評估業(yè)務提供實務性指導,僅供省內注冊會計師、資產評估師及相關從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)中參考使用,不具有強制性。會計師事務所和資產評估機構在執(zhí)業(yè)中應注意結合具體業(yè)務特點靈活運用。

實施中有何問題,請及時聯系或反饋我會。聯系人:卓逸瀟,電話:(0571)85179573。

 

附件:行政事業(yè)單位內部控制風險評估工作底稿(試行)

 

浙江省注冊會計師協會

2022年12月16日