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中注協(xié)發(fā)布上市公司2024年年報審計情況快報(第二期)

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2025-03-20 瀏覽量: 67
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中注協(xié)發(fā)布上市公司2024年年報審計情況快報(第二期)

2025-03-20 10:52

 

20253月19日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2024年年報審計情況快報(第期),全文如下:

一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

2025年3月13日-3月18日,24家事務所共為80家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板27家,深市主板33家,創(chuàng)業(yè)板11家,科創(chuàng)板8家,北交所1家。從審計報告意見類型看,80家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見)。

截至2025年3月18日,32家事務所共為146家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板56家,深市主板53家,創(chuàng)業(yè)板18家,科創(chuàng)板15家,北交所4家。從審計報告意見類型看,146家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶持續(xù)經營事項段的無保留意見)。

2025年3月13日-3月18日,24家事務所共為80家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板27家,深市主板33家,創(chuàng)業(yè)板11家,科創(chuàng)板8家,北交所1家。從審計報告意見類型看,80家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見)。

截至2025年3月18日32家事務所共為146家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板56家,深市主板53,創(chuàng)業(yè)板18家,科創(chuàng)板15,北交所4家。從審計報告意見類型看,146家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見)。

二、出具帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告情況

*ST寧科。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告,持續(xù)經營內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注“二、2持續(xù)經營”所述,子公司中科新材已進入重整程序,寧科生物公司目前仍處于預重整階段。寧科生物公司是否進入重整程序尚具有不確定性,寧科生物公司及子公司中科新材重整是否成功存在不確定性。這些事項或情況,表明存在可能導致對寧科生物公司持續(xù)經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

*ST佳沃。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經營事項段無保留意見的財務報表審計報告,持續(xù)經營內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注二、2.所述,佳沃食品重要組成部分北京佳沃臻誠科技有限公司(以下簡稱“北京臻誠”)作為Australis Seafoods S.A.公司的控股股東,2022、2023、2024年凈利潤分別為-12.82億元人民幣、-13.61億元人民幣、-9.17億元人民幣,毛利率分別為13.76%、-14.39%、-19.33%,連續(xù)三年持續(xù)虧損且連續(xù)兩年毛利率為負,同時北京臻誠2024年歸母凈資產為-7.25億元。這些事項或情況,連同財務報表附注十四所述的超產事項,表明存在可能導致對佳沃食品公司持續(xù)經營能力產生重大疑慮的重大不確定性,該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

、上市公司審計機構變更總體情況

截至2025318日,共有61家事務所向中注協(xié)報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司1104(詳見附表5)。后任事務所未及時報備變更信息的有31家,前任事務所未及時報備變更信息的有39家,前后任事務所均已報備變更信息的有1034家。對于變更原因,有460家表示,是因上市公司業(yè)務發(fā)展或審計需要;有308家表示,是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規(guī)定進行輪換;有241家表示,是前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有36家表示,是原審計團隊變更會計師事務所。

截至2025318日,共有58家事務所向中注協(xié)報備了上市公司內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更信息,涉及上市公司1086(詳見附表6)。后任事務所未及時報備變更信息的有45家,前任事務所未及時報備變更信息的有79家,前后任事務所均已報備變更信息的有962家。

附表:

1.上市公司2024年度財務報表審計報告情況明細表(2025年3月13日-2025年3月18日

2.事務所出具上市公司2024年度財務報表審計報告匯總表(截至2025年3月18日

3.上市公司2024年度內部控制審計報告情況明細表(2025年3月13-2025年3月18日)

4.事務所出具上市公司2024年度內部控制審計報告匯總表(截至2025年3月18日

5.上市公司2024年度財務報表審計機構變更情況明細表(截至2025318日)

6.上市公司2024年度內部控制審計(含內部控制鑒證)機構變更情況明細表(截至2025318日)